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2017年bet365特点机关部门预算公开
2017-11-25

 

 

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第一部分 2017年bet365特点机关部门预算表 (点击打开)

 

第二部分  部门预算公开情况说明

 

2017年度部门预算公开部门为bet365特点机关。

一、部门职责及机构设置

(一)部门职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律、法规,拟订全市教育工作规范性文件、政策及措施并监督执行。

2、拟订全市教育事业发展规划、政策并组织实施。

3、负责全市基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育和地方高等教育的统筹规划和协调管理工作;协调、指导各区县、各部门有关教育工作,组织进行教育督导评估。

4、负责管理局属各类学校;负责普通高中、职业中专和城市普通中小学的设立审批;负责普通中专的报批;宏观管理社会力量举办的各类学校。

5、会同有关部门落实教育投入政策;参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和规定;监测全市教育经费的筹措和使用情况;编报市级教育经费年度预算建议方案,管理直属学校的事业费、基建投资和教育系统的专项经费,搞好内部教育经费审计和检查工作;按有关规定管理外地对我市的教育援助和教育贷款。

6、主管全市教师工作,规划、指导全市各级各类学校教职工队伍建设;在教职工编制总额内,依法履行中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘(高级职称审报及其他职称的审核公布除外)、培养培训、调配交流和考核奖惩等管理职责。

7、管理全市的学历教育,组织实施各类教育考试工作,做好学籍管理工作。 8、管理指导全市师范类毕业生就业和就业制度改革工作。

9、规划指导全市各级各类学校教学工作和教育科研工作,组织开展教研活

动,研究教育理论和教材教法,开展教学改革实验。

10、依法维护学校、教师的合法权益,指导学校规范化管理和治安安全工作。

11、负责教育基本信息统计、分析、发布工作,指导全市学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作。

12、负责全市语言文字管理工作。

13、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

bet365特点机关部门预算包括:20个科室,分别是办公室、机关党委、市政府教育督导室、人事科、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师教育科、体育卫生与艺术教育科、安全管理科、信访监察科、教育工会、托幼办、教育科学研究中心、电化教育馆、教育考试中心、资助中心勤俭办、图书代办、机关服务中心、信息宣传中心。

二、部门预算情况说明

    (一)基本情况

    本部门在职在编机关工作人员29人,事业单位 68人,离休人员0人,退休人员50人,遗属 6人,工勤岗位人员 1人,单位自聘驾驶员1人,聘任人员10人。

本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆;(如有其它情况,进一步明细一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……)单位价值200万元以上大型设备0台。

(二)预算情况

1、收入支出预算总体情况

2017年度收入总计2465.3万元,较上年减少19.5万元。其中:一般公共预算拨款收入 2013.41万元,政府性基金预算拨款收入0万元,教育收费451.89万元,上年初结转和结余0万元。

2017年度支出总计2465.3万元,较上年减少19.5万元。其中:教育支出2465.3万元。主要用于行政运行,一般行政管理事务等支出。其中基本支出1864.01万元,包括工资福利支出1220.6万元,对个人和家庭的补助支出424.34万元,商品和服务支出 219.07万元;项目支出601.29万元。

2、一般公共预算支出预算情况

2017年度一般公共预算支出预算为2013.41万元,具体是:205教育支出(类) 01教育管理事务(款) 01行政运行(项)支出68.08万元,主要用于对个人和家庭的补助支出5.66万元,商品和服务支出 62.42万元。205教育支出(类) 01教育管理事务(款) 02一般行政管理事务(项)支出1945.33万元,主要用于工资福利支出1220.60万元、对个人和家庭的补助支出418.68万元、商品和服务支出156.65万元、项目支出149.4万元

3、政府性基金预算收入支出预算情况

政府性基金预算本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

政府性基金支出预算为0万元。

4、财政拨款安排的基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算1864.01万元,其中:

人员经费1644.94万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费219.07万元,主要用于办公费17.6万元、印刷费6.05万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2万元、电费20万元、邮电费12万元、取暖费24.4万元、物业管理费20万元、差旅费40万元、因公出国(境)费5万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费12万元、培训费0.21万元、公务接待费4万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费11.95万元、福利费0.99万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费29.87万元、其他商品和服务支出0万元等。

5、政府采购情况

    2017年预算政府采购支出 69.5万元,其中:政府采购货物预算38万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算31.5万元。

    三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国(境)费预算5万元,比去年减少0万元,主要原因是严格控制因公出国()人数,从根本上节约费用支出。

因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算 13万元,比去年减少24万元,主要减少变化原因是上年9辆车,车改后1辆车

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费13万元,2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为   1辆。

3、公务接待费预算4万元,比去年减少0万元,主要原因是落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

综上所述,2017年“三公”经费预算增减变化的主要原因是:严格控制因公出国()人数,从根本上节约费用支出,

车改后车辆减少,落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准。

附:相关专业名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 

 

     第一部分 2017年bet365特点机关部门预算表 (点击打开)

 

     第二部分  部门预算公开情况说明

 

    2017年度部门预算公开部门为bet365特点机关

一、部门职责及机构设置

(一)部门职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律、法规,拟订全市教育工作规范性文件、政策及措施并监督执行。

2、拟订全市教育事业发展规划、政策并组织实施。

3、负责全市基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育和地方高等教育的统筹规划和协调管理工作;协调、指导各区县、各部门有关教育工作,组织进行教育督导评估。

4、负责管理局属各类学校;负责普通高中、职业中专和城市普通中小学的设立审批;负责普通中专的报批;宏观管理社会力量举办的各类学校。

5、会同有关部门落实教育投入政策;参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和规定;监测全市教育经费的筹措和使用情况;编报市级教育经费年度预算建议方案,管理直属学校的事业费、基建投资和教育系统的专项经费,搞好内部教育经费审计和检查工作;按有关规定管理外地对我市的教育援助和教育贷款。

6、主管全市教师工作,规划、指导全市各级各类学校教职工队伍建设;在教职工编制总额内,依法履行中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘(高级职称审报及其他职称的审核公布除外)、培养培训、调配交流和考核奖惩等管理职责。

7、管理全市的学历教育,组织实施各类教育考试工作,做好学籍管理工作。 8、管理指导全市师范类毕业生就业和就业制度改革工作。

9、规划指导全市各级各类学校教学工作和教育科研工作,组织开展教研活

动,研究教育理论和教材教法,开展教学改革实验。

10、依法维护学校、教师的合法权益,指导学校规范化管理和治安安全工作。

11、负责教育基本信息统计、分析、发布工作,指导全市学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作。

12、负责全市语言文字管理工作。

13、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

bet365特点机关部门预算包括:20个科室,分别是办公室、机关党委、市政府教育督导室、人事科、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师教育科、体育卫生与艺术教育科、安全管理科、信访监察科、教育工会、托幼办、教育科学研究中心、电化教育馆、教育考试中心、资助中心勤俭办、图书代办、机关服务中心、信息宣传中心。

二、部门预算情况说明

    (一)基本情况

    本部门在职在编机关工作人员29人,事业单位 68人,离休人员0人,退休人员50人,遗属 6人,工勤岗位人员 1人,单位自聘驾驶员1人,聘任人员10人。

本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆;(如有其它情况,进一步明细一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……)单位价值200万元以上大型设备0台。

(二)预算情况

1、收入支出预算总体情况

2017年度收入总计2465.3万元,较上年减少19.5万元。其中:一般公共预算拨款收入 2013.41万元,政府性基金预算拨款收入0万元,教育收费451.89万元,上年初结转和结余0万元。

2017年度支出总计2465.3万元,较上年减少19.5万元。其中:教育支出2465.3万元。主要用于行政运行,一般行政管理事务等支出。其中基本支出1864.01万元,包括工资福利支出1220.6万元,对个人和家庭的补助支出424.34万元,商品和服务支出 219.07万元;项目支出601.29万元。

2、一般公共预算支出预算情况

2017年度一般公共预算支出预算为2013.41万元,具体是:205教育支出(类) 01教育管理事务(款) 01行政运行(项)支出68.08万元,主要用于对个人和家庭的补助支出5.66万元,商品和服务支出 62.42万元。205教育支出(类) 01教育管理事务(款) 02一般行政管理事务(项)支出1945.33万元,主要用于工资福利支出1220.60万元、对个人和家庭的补助支出418.68万元、商品和服务支出156.65万元、项目支出149.4万元

3、政府性基金预算收入支出预算情况

政府性基金预算本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

政府性基金支出预算为0万元。

4财政拨款安排的基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算1864.01万元,其中:

人员经费1644.94万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费219.07万元,主要用于办公费17.6万元、印刷费6.05万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2万元、电费20万元、邮电费12万元、取暖费24.4万元、物业管理费20万元、差旅费40万元、因公出国(境)费5万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费12万元、培训费0.21万元、公务接待费4万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费11.95万元、福利费0.99万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费29.87万元、其他商品和服务支出0万元等。

5、政府采购情况

    2017年预算政府采购支出 69.5万元,其中:政府采购货物预算38万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算31.5万元。

    三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国(境)费预算5万元,比去年减少0万元,主要原因是严格控制因公出国()人数,从根本上节约费用支出。

因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算 13万元,比去年减少24万元,主要减少变化原因是上年9辆车,车改后1辆车

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费13万元,2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为   1辆。

3、公务接待费预算4万元,比去年减少0万元,主要原因是落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

综上所述,2017年“三公”经费预算增减变化的主要原因是:严格控制因公出国()人数,从根本上节约费用支出,

车改后车辆减少,落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准。

附:相关专业名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 

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